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内部控制与风险管理:理论、实务与案例(第二版)(MPAcc精品系列)
李晓慧 何玉润
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高级审计理论与实务
李晓慧
"本书全面系统地分析和阐述了审计理论和实务的变革、现代审计在社会经济生活中的作用、内部控制及其内部控制评价、政府审计、企业内部审计等诸多方面,为学生提升审计理念、拓宽职业视野开辟了新的空间。主要特色与创新点: (1)前瞻性与扎根性并存。跟进前沿审计理论和实务分专题深化审计在各个领域的运用,扎根现实问题进行质疑和思考,有助于培养问题导向的务实的高级人才。 <p
空间信息网络传输协议
王俊峰,罗琴,李晓慧,孙富春
本书系统、全面地介绍了空间信息网络的特点及其对传输协议造成的影响;重点介绍和讨论了空间信息网络传输协议最新的研究方法和研究成果,内容涵盖了空间信息网络传输协议设计所需的基础知识、增强视频传输质量的部分可靠传输协议、基于学习型效用模型和在线学习框架的可靠传输协议、基于容迟业务的低优先级可靠传输协议、基于喷泉码和可靠用户数据报协议(User Datagram Protocol,UDP)的空间网络传输协
审计教学案例精选
本书依据研究生层次讲授审计专题的逻辑体系要求,从风险导向审计,内部控制、公司治理与内部审计,公共部门与政府审计以及会计师事务所管理四个模块中精心选取十二个案例进行研究。案例正文部门强调事实与时间的逻辑顺序,侧重故事性与事实资料;案例使用说明部分侧重于与案例相关的政策、法规、理论和知识的描述,引导学员分析和讨论案例,以此构建相关知识体系和理论框架并升华案例本身。在使用本案例集时,不同的人可以采
内部控制与风险管理
李晓慧, 何玉润
李晓慧、何玉润编著的这本《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》的特点如下: 具有最新的理论贡献。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》梳理了国内外最新的内部控制理论,深入探讨了内部控制(风险管理)的本质属性,解答了目前该领域理论方面的一些问题和疑惑。 在内部控制的实务和操作方面力求系统、注重实效。《内部控制与风险管理:理论、实务与案例》围绕内部控制要素、设计、评价、审计和披露几
剪映:短视频、Vlog后期剪辑、拍摄与运营零基础教程