系统性财务造假揭秘与审计攻略

洞炎

出版时间

2018-10-01

ISBN

9787564230784

评分

★★★★★
书籍介绍
这本书最鲜明的特点,是它把财务造假当成一套完整的'工程系统'来拆解:从造假的动机(资本市场融资)、策划逻辑,到具体的造假手法,再到针对审计的反制手段,层层递进。读者最看重的,正是这种'反推视角'——它不满足于告诉你哪里会出错,而是站在造假者的立场,讲清楚'怎么造、要考虑哪些因素、如何反审计',从而教会你'如何破解'。正因如此,它被反复标注为'实操性强''大开眼界',适合审计师、财务分析从业者以及想真正理解企业粉饰手法的读者。但也要提醒:它理论高度有限、无一处注释、偏清单式罗列,并不适合备考考试,也非严谨学术著作。换句话说,这是一本'实战攻略',而非'教科书'——认清这一点,才能读得值。
作者简介
洞炎,注册会计师,从事审计、咨询工作15年,从业经验相当丰富,专业造诣颇高。 作者23岁时就成为了一名注册会计师。他在参加注册会计师考试时就体现出对于审计有着很高的天赋,在只走马观花浏览了一遍《审计》考试用书且尚未从事过审计工作的情况下,轻松通过审计科目的考试。后来,不论是在会计师事务所从事审计工作,还是自立门户从事咨询工作,更是如鱼得水、游刃有余。 《系统性财务造假揭秘与审计攻略》可以理解为作者的收山之作。
AI导读
核心看点
  • 本书系统揭示以资本市场融资为目的的企业如何精心策划财务造假,涵盖业绩造假目标下的手法设计与反审计手段,其中部分手法可能鲜为人知,帮助读者开阔财务造假认知视野。
  • 书中详细拆解企业造假的深层动机,包括管理层受业绩考核压力、挪用贪污、偷税漏税、骗取银行贷款及项目资金,以及上市公司为再融资或保壳而实施的巨额造假,其造假意愿往往来自全体原始股东。
  • 作者按一节造假手法、一节审计攻略的结构编排,逐科目罗列实务操作,并归纳收入与成本审计程序,强调内部控制核心在于事项需多人配合、建立内控的基础假设是各人价值观与利益不一致。
读者共识
  • 读者普遍认可本书的实操性与启发性,认为其具体实用、大开眼界,作为审计攻略难得,即使非审计背景也能学到丰富的财报造假与审计知识。
  • 多数读者肯定作者的实务经验与思考深度,认为其对审计与财务分析思路均有价值,内容分节清晰、精简实用,值得细读与反复翻阅。
  • 批评主要集中在缺乏学术规范、无注释、理论高度不足、内容啰嗦重复、逐科目罗列略显细碎,不适合考试,部分程序日常难以执行,难以作为严格意义上的实务指南。
用户评论
不适合考试,但用在实务上这审计手法肯定厉害。怎么造假,造假要考虑哪些因素,怎么反审计,如何破解都说了。
高手,实在是高手啊!买了绝不会后悔,可以作为审计的案头书,反复研读。
非常规书籍,作者的确有才,拓宽思路
有启发!
本次假期唯一的学习
有一些启发
看得我很费劲
程序细节如果让实务人员读得不舒服(原因包括不限于事多费脑成本高),或许需要再想想这个行业或职业为什么存在。 但不舒服显然也是正常的,因为实然层面里从业者的配套条件普遍很糟,邪恶中立的合伙人都相对算好。
像是审计教材的白话版,就是对于日常尽调核查的操作总结,指引性比较强。适合审计小白,有过工作经验的可以不用看了,也没有啥创新性的做法。
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