内部审计是企业和组织健康发展的重要基础。本书记录了作者从刚入行到成为大型上市公司审计监察总监一路走来遇到的各种审计案例、使用的审计方法。全书分为上下两篇,上篇通过内审人员在日常工作中运用和识别三十六计的案例,形象地介绍了内审工作人员与违规舞弊做斗争的智慧与勇气,同时揭开内部审计工作的神秘面纱。计谋本身不分好坏,主要看什么人用,用来干什么,用途是否正确,方法是否合法合规;例如作战指挥者用“指桑骂槐”的方法,抓住个别典型从严处理,就可以震慑全军将士来严明军纪,内审工作也是如此。下篇借鉴杏林古典,通过分门别类,系统地讲述内部审计理论,同时开出大量的“药方”,也就是审计方案,结合实践中的方法论的总结,给广大从业者提供了详细的内审工作手册。
唐鹏展
内审内控风险
管理实务专家
现任公牛集团(SH603195)审计监察中心总监,曾任鹰普集团(HK01286)审计监察室总监,保利协鑫(HK3800)审计总监,老板电器(SZ002508)审计部负责人,金光纸业(APP)审计师,从业经验丰富,发表二十余篇学术论文,对内审内控有独到见解,并在多个学会、网校传授相关知识。